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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 148.336.161
Nro. Solicitud de Transferencia
17634
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
07-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.835.313

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 44.500.848
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPLENIA S.A.
RUC
80098644-0
Número de Contrato
135
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-188080
Monto Contrato
₲ 5.932.095.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.608.527.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.608.527.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
382553
Nombre de la Licitación
LLAMADO UEP MOPC Nº 34/2020 COMPARACION DE PRECIOS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL HOSPITAL DE CONTINGENCIA EN INERAM Y HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (EMERGENCIA COVID-19)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Progr. de Pavimentacion de Corr. de Integracion