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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001273
Monto de la Factura
₲ 2.596.463.464
Nro. Solicitud de Transferencia
167219
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.454.838.184

Retención DNCP
Retención IVA
₲ 70.812.640
Retención Renta
₲ 70.812.640
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
415
Código de Contratación (CC)
CO-12013-20-192514
Monto Contrato
₲ 10.290.705.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.729.394.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.729.394.306

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386273
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PABELLONES DE CONTINGENCIA EN ESTABLECIMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA (Emergencia COVID 19)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto de Mejoramiento del tramo San Juan Nepomuceno Empalme Ruta n°6.Contrato de prestamo n°3372/OC-PR