Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000546
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.803.840
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            96068
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-08-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.803.840
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MASTER SOFT SRL
        
                                    RUC
                            
            80007525-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            23/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-14-91530
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 56.095.056
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 53.345.377
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 53.345.377
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            269705
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
        
                                    Convocante
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaría Nacional Antidrogas
        