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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002995
Monto de la Factura
₲ 5.929.170
Nro. Solicitud de Transferencia
46457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
04-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.659.154

Retención DNCP
₲ 21.422
Retención IVA
₲ 139.297
Retención Renta
₲ 109.297
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100946
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.040.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.040.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270816
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional