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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001643
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-96856
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.952.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.952.659

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265981
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes