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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003980
Monto de la Factura
₲ 19.305.700
Nro. Solicitud de Transferencia
168969
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.359.370

Retención DNCP
₲ 68.798
Retención IVA
₲ 526.519
Retención Renta
₲ 351.013
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90448
Monto Contrato
₲ 386.114.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 367.187.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.187.400

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275890
Nombre de la Licitación
LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2014, SERVICIO DE INTERNET A FAVOR DE LA SENATUR.
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo