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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55795
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.138.240

Retención DNCP
₲ 11.760
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICARDO FABIAN ULIAMBRE BRITEZ
RUC
3785826-2
Número de Contrato
SAS/042/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93750
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.819.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.819.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279301
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA SECRETARIA DE ACCIÓN SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social