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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 83.784.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5263
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.677.061

Retención DNCP
₲ 298.576
Retención IVA
₲ 2.285.018
Retención Renta
₲ 1.523.345
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-91825
Monto Contrato
₲ 99.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.573.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.573.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272059
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina, tintas y toners
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional