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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003858
Monto de la Factura
₲ 14.373.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75896
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.668.462

Retención DNCP
₲ 51.220
Retención IVA
₲ 391.991
Retención Renta
₲ 261.327
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNICENTRO
RUC
80001694-7
Número de Contrato
18/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-88641
Monto Contrato
₲ 129.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.420.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.420.030

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276360
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes