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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001865
Monto de la Factura
₲ 12.222.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.622.900

Retención DNCP
₲ 43.555
Retención IVA
₲ 333.327
Retención Renta
₲ 222.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WILFRIDO ANDINO LEGUIZAMON
RUC
889624-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-93457
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 444.936.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.936.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279957
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Vehículos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional