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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51262
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
13-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87084
Monto Contrato
₲ 16.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.215.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.215.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268724
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA UNIDAD TECNICA DEL GABINETE SOCIAL
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py