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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 3.752.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71603
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.568.084

Retención DNCP
₲ 13.371
Retención IVA
₲ 102.327
Retención Renta
₲ 68.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS
RUC
606020-0
Número de Contrato
61/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-100955
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.905.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.905.926

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281112
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CENTRO ACUATICO NACIONAL
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes