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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001558
Monto de la Factura
₲ 84.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165085
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101093
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.357.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.357.964

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TABLERO DE RACK, FIBRA OPTICA Y KITS DE SOFTWARES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo