Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000206
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 181.899.300
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            160672
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            23-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            27-01-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-01-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 181.899.300
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
        
                                    RUC
                            
            2835748-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            05/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12001-14-98277
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 181.899.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 172.982.927
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 172.982.927
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278842
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Equipos Informáticos para Secretarías Culturales Regionales - Secretaría Nacional de Cultura
        
                                    Convocante
                            
            Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Proyecto Fortalecimiento de las Secretarias Culturales Regionales "Mba'Apo Porave Rekávo"
        