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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019024
Monto de la Factura
₲ 4.986.400
Nro. Solicitud de Transferencia
116465
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.837.302

Retención DNCP
₲ 19.123
Retención IVA
₲ 32.407
Retención Renta
₲ 97.568
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87582
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.458.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.458.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional