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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018721
Monto de la Factura
₲ 11.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105464
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.677.305

Retención DNCP
₲ 42.115
Retención IVA
₲ 81.707
Retención Renta
₲ 214.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87582
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.458.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.458.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270285
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional