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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 56.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15384
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.046.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
K.S.A INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053586-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-84649
Monto Contrato
₲ 280.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.493.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.493.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265144
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar