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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 69.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30830
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.107.501

Retención DNCP
₲ 247.726
Retención IVA
₲ 1.895.864
Retención Renta
₲ 1.263.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
SAS/045/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-95978
Monto Contrato
₲ 189.414.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.130.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.130.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280364
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social