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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000527
Monto de la Factura
₲ 42.427.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.347.306

Retención DNCP
₲ 151.194
Retención IVA
₲ 1.157.100
Retención Renta
₲ 771.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90038
Monto Contrato
₲ 698.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.885.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.885.140

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266651
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil