Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 42.959.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25960
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.853.228
Retención DNCP
₲ 153.090
Retención IVA
₲ 1.171.609
Retención Renta
₲ 781.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-90038
Monto Contrato
₲ 698.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.885.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 630.885.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266651
Nombre de la Licitación
Seguro Odontologico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil