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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012539
Monto de la Factura
₲ 29.365.183
Nro. Solicitud de Transferencia
169858
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.472.967

Retención DNCP
₲ 112.417
Retención IVA
₲ 206.245
Retención Renta
₲ 573.554
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
SAS/057/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-102199
Monto Contrato
₲ 202.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.755.695
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.755.695

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - 2014 - 2015 - 2016
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social