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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165373
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-101095
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.715.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.715.781

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284052
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TABLERO DE RACK, FIBRA OPTICA Y KITS DE SOFTWARES
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo