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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 19.568.100
Nro. Solicitud de Transferencia
128453
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.608.907

Retención DNCP
₲ 69.734
Retención IVA
₲ 533.675
Retención Renta
₲ 355.784
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87953
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.585.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.585.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268824
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional