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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001886
Monto de la Factura
₲ 12.420.650
Nro. Solicitud de Transferencia
83839
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.811.812

Retención DNCP
₲ 44.263
Retención IVA
₲ 338.745
Retención Renta
₲ 225.830
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-14-87953
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.585.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.585.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268824
Nombre de la Licitación
Serv. de Mant. y Reparac. de Aire Acondicionado
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional