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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000700
Monto de la Factura
₲ 9.292.500
Nro. Solicitud de Transferencia
126809
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.292.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
48/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88090
Monto Contrato
₲ 89.923.005
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.861.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.861.879

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3