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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.823.564

Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-99784
Monto Contrato
₲ 132.101.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.828.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.828.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281612
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos, Reparaciones Menores de Maquinarias de Equipos y Muebles de Oficina Segundo Llamado.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2