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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 157.520.640
Nro. Solicitud de Transferencia
128952
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.520.640

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88656
Monto Contrato
₲ 522.621.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.003.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.003.937

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265054
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza de Edificio (Ad Referéndum)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2