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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 1.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165356
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.605.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
49/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88095
Monto Contrato
₲ 22.834.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.230.533
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.230.533

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3