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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 1.052.920
Nro. Solicitud de Transferencia
145075
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.052.920

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
101/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97175
Monto Contrato
₲ 1.052.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273643
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3