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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 45.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77357
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2014
Fecha de la Transferencia
22-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CESAR ARNALDO AYALA AYALA
RUC
2358614-1
Número de Contrato
38/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-87575
Monto Contrato
₲ 1.993.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.514.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.514.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270176
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3