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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 39.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41300
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.760.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86700
Monto Contrato
₲ 215.267.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.678.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.678.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266767
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de edificios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5