Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002775
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110286
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
01-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-91424
Monto Contrato
₲ 328.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.804.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.804.143
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271420
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3
