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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000217
Monto de la Factura
₲ 32.074.250
Nro. Solicitud de Transferencia
167088
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.074.250

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
267
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-100587
Monto Contrato
₲ 144.219.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.168.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.168.356

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4