Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000146
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.523.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            92647
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            27-08-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-10-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-10-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 2.523.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            24
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-14-90481
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 138.359.790
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 119.547.143
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 119.547.143
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            271370
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Articulos Electricos.-
        
                                    Convocante
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando del Ejercito Uoc 2
        