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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000643
Monto de la Factura
₲ 1.310.050
Nro. Solicitud de Transferencia
97531
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.050

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-86645
Monto Contrato
₲ 203.279.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.374.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.374.466

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265585
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Aseo Personal e Insumos de Limpieza (Ad Referendum)
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4