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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 1.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
02-34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85572
Monto Contrato
₲ 37.308.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.479.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.479.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
255280
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2