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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000317
Monto de la Factura
₲ 2.592.100
Nro. Solicitud de Transferencia
84217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
12-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.592.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
52/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-88089
Monto Contrato
₲ 3.260.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.130.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.130.711

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268637
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3