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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 1.542.920
Nro. Solicitud de Transferencia
78896
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.542.920

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
51/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85852
Monto Contrato
₲ 102.699.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.022.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.022.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5