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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60547
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.700.014

Retención DNCP
₲ 36.349
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 185.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
110/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-97288
Monto Contrato
₲ 56.171.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.418.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.418.027

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273652
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3