Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-002-0000382
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 15.691.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            167157
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-12-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            02-02-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 15.691.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AVALON S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80028173-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            136/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-14-99034
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 153.209.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 123.515.977
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 123.515.977
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            275686
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
        
                                    Convocante
                            
            Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando Logistico Uoc 5
        