Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000492
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.259.405
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            84219
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-09-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.259.405
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
        
                                    RUC
                            
            80024014-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            47/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12005-14-88093
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 33.961.025
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 32.147.162
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 32.147.162
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            268637
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
        
                                    Convocante
                            
            Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Comando de la Armada Uoc 3
        