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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 6.919.200
Nro. Solicitud de Transferencia
132057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
16-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.580.033

Retención DNCP
₲ 24.658
Retención IVA
₲ 188.705
Retención Renta
₲ 125.804
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-95944
Monto Contrato
₲ 182.942.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.047.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.047.734

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274807
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1