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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000373
Monto de la Factura
₲ 1.040.090
Nro. Solicitud de Transferencia
41078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.090

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
52/14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-14-85844
Monto Contrato
₲ 58.496.201
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.715.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.715.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266712
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5