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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 8.166.667
Nro. Solicitud de Transferencia
29956
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.166.667

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTA BEATRIZ DUTIL SANCHEZ
RUC
1740387-1
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-84220
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.831.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.831.755

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258679
Nombre de la Licitación
LCO 33-CONS. P/PRESTACION DE SERV. DE ASIST SOCIAL EN LAS DIF. PENIT. DEL PASI EN EL MARCO DEL PLAN NAC DE SALUD INT. Y REHABIL. SOCIAL DEL SIST. PENIT. (PLURIANUAL)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia