Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001651
Monto de la Factura
₲ 4.961.750
Nro. Solicitud de Transferencia
160682
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.961.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-12009-13-82006
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.196.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.196.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264892
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional
