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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011840
Monto de la Factura
₲ 17.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71579
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.347.279

Retención DNCP
₲ 61.231
Retención IVA
₲ 478.364
Retención Renta
₲ 637.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LAS AMERICAS SRL
RUC
80025373-6
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-28010-24-239309
Monto Contrato
₲ 17.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.347.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.347.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426124
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
Convocante
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Misiones (UNAMIS)