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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001725
Monto de la Factura
₲ 282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38213
Fecha Solicitud de Transferencia
22-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.177

Retención DNCP
₲ 1.005
Retención IVA
₲ 7.691
Retención Renta
₲ 5.127
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
121/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-97468
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.854.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.854.374

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272974
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico