Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001227
Monto de la Factura
₲ 4.352.985
Nro. Solicitud de Transferencia
146905
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.611
Retención DNCP
₲ 15.512
Retención IVA
₲ 118.718
Retención Renta
₲ 79.144
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DINAM PUBLICIDAD SRL
RUC
80018731-8
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-85274
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.359.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.359.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266744
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico