Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001414
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 686.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            90288
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-09-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            11-09-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 652.373
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.445
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 18.709
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 12.473
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LAKMI S.A.
        
                                    RUC
                            
            80054786-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            115/2014
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13003-14-95717
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 600.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 571.155.524
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 571.155.524
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            272485
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        