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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 18.117.020
Nro. Solicitud de Transferencia
75236
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.228.957

Retención DNCP
₲ 64.562
Retención IVA
₲ 494.101
Retención Renta
₲ 329.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LILIAN ANGELICA ROJAS PEREIRA
RUC
636117-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CO-13003-14-102472
Monto Contrato
₲ 253.651.718
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.877.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.877.390

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272960
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico